為了確保公司質量方針、目標的貫徹落實,根據(jù)2010年質量工作計劃和公司內(nèi)部審核計劃,公司于4月19日至4月21日由6名內(nèi)審員對公司質量管理體系有關的所有部門所覆蓋的產(chǎn)品以及生產(chǎn)、工作活動進行了全面系統(tǒng)地內(nèi)部審核。
4月19日上午,召開了由各部門經(jīng)理參加的內(nèi)部審核首次會議。會議由公司管理者代表王德瑜主持,并對內(nèi)審工作進行動員和全面部署。
在為期3天的內(nèi)部審核中,內(nèi)審員運用察看、交談、抽查等方式,深入各部門現(xiàn)場,對有關文件記錄及相關規(guī)定進行了嚴格認真的審核,并針對存在的問題開出了《不符合項報告》。本次內(nèi)審開出不符合項共有4項,其中生產(chǎn)計劃部2項、采購部1項、開發(fā)部1項。